扎實推進審計整改 深化審計成果運用
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2024年,按照市委、市政府統(tǒng)一部署,霍爾果斯市審計局開展國有企業(yè)領導人員經濟責任、專項審計調查、資產負債損益情況等審計項目14項,完成2024年審計查出問題整改專項檢查1項,協(xié)同市委督查室完成20個審計項目督導檢查,推動被審計單位建章立制17條。
壓實整改責任,高站位“推進”。建立審計問題整改臺賬,實行清單化管理,對照“清單”跟蹤督查,逐條落實整改銷號。始終把審計整改作為研究型審計的重要成果,壓實整改責任、明確整改時限,確保發(fā)現(xiàn)的問題逐條逐項整改到位。
堅持貫通協(xié)同,聚合力“推進”。積極與紀委監(jiān)委、國資局、派駐國有企業(yè)紀檢組等監(jiān)督部門溝通,暢通審計整改溝通渠道,合力推動問題解決,確保審計查出問題整改快落地、早銷號。成立國企審計整改領導小組,在督促責任單位做好整改工作的基礎上,按照“立行立改、分階段整改、持續(xù)整改”整改要求,對能夠立即整改的問題,督促被審計單位立行立改,對分階段整改、持續(xù)整改的問題,積極指導被審計單位制定階段性整改措施,按時間節(jié)點推進整改,按期跟蹤督導。
緊盯重點問題,高標準“推進”。梳理整改工作中遇到的難點和堵點,聯(lián)合各方監(jiān)督力量建立聯(lián)動監(jiān)督貫通協(xié)同機制,審計主審全程做好業(yè)務指導,共同推動各類監(jiān)督在深化審計成果運用上相向而行、同向發(fā)力,打好審計整改“組合拳”。對已整改完成的問題,夯實整改成效,舉一反三、自查自糾,深挖問題產生的根源,找準“病灶”、化解“病因”、對癥下藥,健全長效機制,切實推動源頭治理,推動各方面制度更加健全完善和銜接配套,做到“治已病、防未病”。
霍爾果斯市審計局著力做好審計監(jiān)督“下半篇文章”,持續(xù)加大審計整改工作力度,健全審計整改工作機制和流程規(guī)范,推動審計整改取得更大成效。
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